| Pubblicato | Data Atto | Numero | Tipo Atto | Settore | Oggetto | Link |
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| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 6 | Autorizzazione | AREA TECNICA | Autorizzazione per occupazione temporanea di spazio/area pubblica relativa ai lavori di manutenzione ordinaria nel fabbricato urbano sito in Cerami alla Via F. Crispi, nr. 59. | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 43 | Ordinanze Sindacali | UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO | ORDINANZA SINDACALE N. 43 del 03.10.2025: ISTITUZIONE DIVIETI OBBLIGHI E LIMITAZIONI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU VIA FRANCESCO CRISPI PER INTERVENTI DI SCARIFICA E BITUMAZIONE DEL MANTO STRADALE (Art. 7, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 09 | Certificato di pagamento | AREA TECNICA | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.09/2025 ( Mese Settembre ) - Interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione Pubblica del Comune di Cerami- CUP D16D18000010003- CIG. 7362750D7F | |
| 07/10/2025 | 06/10/2025 | 500 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 500 del 06/10/2025: LAVORI DI REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL CASTELLO DI CERAMI, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA”. D.D.G. NR. 96/2022 — CUP: D63G22000230006 CIG: B226FC6348. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. | |
| 07/10/2025 | 06/10/2025 | 501 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 501 del 06/10/2025: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N.36/2023, RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO PERIMETRALE COMPRESA LA SOSTITUZIONE DI RETE METALLICA E RETE PARA PALLONE NEL CAMPO POLIVALENTE POSTO TRA VIA TOMASI LAMPEDUSA E PIAZZALE MARTIRI D’UNGHERIA – CIG: B87CE1635E | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 502 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 502 del 07/10/2025: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 - (ART. 50 COMMA 1LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERNICIATURA E ALLESTIMENTO FIAT PANDA TARGATA CX879 KW DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: B887B895E1 | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 503 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 503 del 07/10/2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE “BUONO-LIBRI” AGLI STUDENTI, RESIDENTI NEL COMUNE DI CERAMI, FREQUENTANTI NELL’A.S. 2025 /2026 LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – L.R. NR.68 DEL 07.05.1976 E S.M.I.. | |
| 07/10/2025 | 06/10/2025 | 497 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 497 del 06/10/2025: LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI CERAMI AI SENSI DELLA L.R. 19/2020 E S.M.I. CIG.: B674D06152. | |
| 07/10/2025 | 06/10/2025 | 498 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 498 del 06/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SFALCIO E RIMOZIONE DI MATERIALE DI RISULTA NELLE AREE INTERNE ALL’ABITATO E NELLE IMMEDIATE PERIFERIE DEL COMUNE DI CERAMI. (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) - D.LGS. N. 36/2023. CIG: B837FB0900 | |
| 07/10/2025 | 06/10/2025 | 499 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 499 del 06/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE NEGLI AUTOMEZZI FACENTI PARTE DELL’AUTOPARCO COMUNALE. CODICE CIG. B2B69C3F68 | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 504 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 504 del 07/10/2025: IMPEGNO SPESE ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA PER INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 505 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 505 del 07/10/2025: PRESA ATTO E GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L’AZIONE NR.5 “ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI - SAD” IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO PARZIALE O TOTALE NON AUTOSUFFICIENZA – P.D.Z. 2021 UNICA ANNUALITÀ. | |
| 09/10/2025 | 08/10/2025 | 507 | Determine dei Responsabili | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | DETERMINA N. 507 DEL 08/10/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI E RIMBORSO SPESE – PERIODO DAL 10 GIUGNO 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025 – DOTT. FANINO PAPPALARDO - | |
| 13/10/2025 | 10/10/2025 | 18 | Determine Sindacali | SINDACO | DETERMINAZIONE SINDACALE n. 18 del 10 ottobre 2025 - Utilizzo Fondo di Riserva (artt. 166 e 176 - D.Lgs. 267/2000). Piani Educativi Individualizzati (PEI) per alunni aventi diritto frequentanti istituti scolastici comunali. | |
| 14/10/2025 | 13/10/2025 | 514 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 514 DEL 13/10/2025: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA ,LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL’IMPIANTO ASCENSORE COLLOCATO NEL ELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO ROMA, 93-95, PER LA DURATA DI ANNI DUE (BIENNIO 2025-2027) . CIG. B89BF43BA9 | |
| 15/10/2025 | 07/10/2025 | 506 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 506 del 07/10/2025: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ARTERIE PRINCIPALI DEL CENTRO URBANO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ARTERIE STRADALI CHE CONDUCONO A STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: D67H25001440003 - CIG: B864C952A1 | |
| 15/10/2025 | 09/10/2025 | 508 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 508 del 09/10/2025: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI ERBA SINTETICA COMPRESA DI RETE METALLICA, RETE PARA PALLONE ELEMENTI ACCESSORI PER IL CAMPO POLIVALENTE POSTO TRA VIA TOMASI DI LAMPEDUSA E PIAZZALE MARTIRI D’UNGHERIA . – CIG B84D57200B -ERRATA CORRIGE- DETERMINA DIRIGENZIALE N°476 DEL 19.09.2025 | |
| 15/10/2025 | 09/10/2025 | 509 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 509 del 09/10/2025: ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER IL 4° TRIMESTRE 2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 510 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 510 del 09/10/2025: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI STRADA IL LOCALITÀ “RIONE” NEL COMUNE DI CERAMI. CUP: D67H24001700002 - CIG: B864DD6B84 | |
| 15/10/2025 | 09/10/2025 | 511 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 511 del 09/10/2025: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE SUDORE - PONTE VECCHIO. LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. CUP: D67H24000800001 – CIG: B48A44A64E. | |
| 15/10/2025 | 09/10/2025 | 512 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 512 del 09/10/2025: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PAGAMENTO DEL BOLLO DELL’AUTOMEZZO SPALANEVE PICK-UP 4WD TARGATO HA906MB FACENTE PARTE DELL’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ANNO 2025/2026. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - CIG: B894C61DC2. | |
| 15/10/2025 | 13/10/2025 | 513 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 513 del 10/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESE A POSTE ITALIANE SPA PER IL “SERVIZIO DI TESORERIA UNICA – ANNO 2022” | |
| 15/10/2025 | 14/10/2025 | 516 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 516 del 14/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA, DALLA NEW VISION SRL, CON SEDE IN NICOSIA, PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE-RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ESTATE 2025. CIG:B7EE88B675 | |
| 15/10/2025 | 14/10/2025 | 517 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 517 del 14/10/2025: POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SEVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI, ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO | |
| 15/10/2025 | 14/10/2025 | 518 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 518 del 14/10/2025: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE E PARITARIA RESIDENTI IN SICILIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026 – D.A. NR.160 DEL 13 MARZO 2024 | |
| 15/10/2025 | 14/10/2025 | 519 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 519 del 14/10/2025: INTEGRAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA IN FAVORE DI N. 1 ALUNNA CON DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO . | |
| 15/10/2025 | 14/10/2025 | 521 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 521 del 14/10/2025: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL’ ART.74 LEGGE 26.03.2001, NR.151 (EX ART.66 LEGGE 448/98) – ANNO 2025. | |
| 16/10/2025 | 14/10/2025 | 64 | Delibere di Giunta | UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO | Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 14.10.2025 - Servizio di assistenza alla comunicazione ed igienico sanitaria personale in favore degli alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado — anno scolastico 2025/2026. - Atto di indirizzo. | |
| 16/10/2025 | 14/10/2025 | 65 | Delibere di Giunta | UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO | Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 14.10.2025 - Servizi a domanda individuale. Determinazione quota di compartecipazione degli utenti richiedenti il servizio di “Mensa scolastica” — anno scolastico 2025/2026.- Atto di indirizzo. | |
| 20/10/2025 | 17/10/2025 | 66 | Delibere di Giunta | UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO | Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 17.10.2025 - Atto di indirizzo per la Sub- concessione dell’area pubblica finalizzata alla gestione di un impianto di distribuzione carburanti sito nel territorio di Cerami, in c.da San Leonardo Cerami. | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 46 | Ordinanze Sindacali | UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO | ORDINANZA N°46_ DEL 21.0TT. 2025: ISTITUZIONE DIVIETI OBBLIGHI E LIMITAZIONI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU VIA ALCIDE DE GASPERI, VIA T. DI LAMPEDUSA E CORSO DELLA REGIONE, PER INTERVENTI DI SCARIFICA E BITUMAZIONE DEL MANTO STRADALE (Art. 7, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) | |
| 22/10/2025 | 14/10/2025 | 515 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 515 del 14/10/2025: PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CERAMI. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. PAGAMENTO DIRITTI D’ISTRUTTORIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - | |
| 22/10/2025 | 14/10/2025 | 520 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 520 del 14/10/2025: : LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI TECNICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE SUDORE - PONTE VECCHIO. CUP: D67H24000800001 – CIG: B508300DDD | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 522 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 522 del 16/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE UTILIZZATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI FACENTI PARTE DELL’AUTOPARCO COMUNALE. ( PERIODO 01/09/2025 – 30/09/2025 ) CIG: B418358838 | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 523 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 523 del 16/10/2025: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 - (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA RCA DEGLI AUTOMEZZI FACENTI PARTE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE E PER LA GARANZIA INFORTUNI SUL CONDUCENTE RELATIVAMENTE ALL’AUTOVETTURA TARGATA DF932MR, PER L’ANNO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG: B89CCACCA9 | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 524 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 524 del 16/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2025 | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 525 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 525 del 16/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO: SETTEMBRE 2025 | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 526 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 526 del 16/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025 | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 527 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 527 del 16/10/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACQUAENNA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI IDRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI . PERIODO: 01 LUGLIO 2025 AL 31 AGOSTO | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 528 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 528 del 16/10/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PARERE ESPRESSO DAI VIGILI DEL FUOCO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO ROMA, 93-95. | |
| 22/10/2025 | 16/10/2025 | 529 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 529 del 17/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “MYO SPA “ PER LA FORNITURA DI TONER E NASTRI PER LE STAMPANTI IN USO ALL’UFFICIO ANAGRAFE. COD. CIG. B82C92448A - | |
| 22/10/2025 | 20/10/2025 | 530 | Determine dei Responsabili | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | DETERMINA N. 530 del 20/10/2025: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA GOLEM NET SRL SB, CON SEDE LEGALE IN VALMONTONE (RM) DELLA FORNITURA SERVIZIO “CLOUD SAAS E ASSISTENZA TECNICA”, VALEVOLE PER IL PERIODO DALL’01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG B8A252C4FE | |
| 22/10/2025 | 20/10/2025 | 531 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 531 del 20/10/2025: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, RECANTE LA FORNITURA DI ESTINTORI, SEGNALETICA DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO LANCIA BLACK F DA ISTALLARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI C.SO ROMA, 93- 95. - IMPEGNO DI SPESA -. CIG: B8B5561F1D | |
| 22/10/2025 | 20/10/2025 | 532 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 532 del 20/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, RELATIVO AI SEGUENTI LAVORI: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED AL C.S.P. PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA SAN LEONARDO – SUDORE. | |
| 22/10/2025 | 20/10/2025 | 533 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 533 del 20/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, RELATIVO AI SEGUENTI LAVORI: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA SAN LEONARDO-SUDORE. | |
| 22/10/2025 | 20/10/2025 | 534 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 534 del 20/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, RELATIVO AI SEGUENTI LAVORI: LAVORI DI REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL CASTELLO DI CERAMI, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA”. D.D.G. NR. 96/2022. | |
| 22/10/2025 | 21/10/2025 | 67 | Delibere di Giunta | UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO | Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 21.10.2025 - Concessione contributo finanziario all’Arciconfraternita “San Michele Arcangelo” di Cerami per la organizzazione della Festa di San Michele — anno 2025. | |
| 23/10/2025 | 22/10/2025 | 68 | Delibere di Giunta | UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO | Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23.10.2025 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027- Approvazione | |
| 24/10/2025 | 23/10/2025 | 541 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 541 del 23/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA ARREDI SCOLASTICI VARI PER LE SCUOLE COMUNALI CIG B499ECF289 | |
| 24/10/2025 | 22/10/2025 | 540 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 540 del 22/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO POLIVALENTE TRA VIA T. DI LAMPEDUSA E PIAZZALE MARTIRI D’UNGHERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG. B84ED10D58 | |
| 24/10/2025 | 22/10/2025 | 535 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 535 del 22/10/2025: : SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO DI SPESA MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. CIG: B03776E629 | |
| 24/10/2025 | 22/10/2025 | 536 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 536 del 22/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA “RACO S.R.L.”, CON SEDE LEGALE A BELPASSO, PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20 01 08). - MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: B683DEDDD3 | |
| 24/10/2025 | 22/10/2025 | 537 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 537 del 22/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA “RACO S.R.L.”, CON SEDE LEGALE A BELPASSO, PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20 01 08). - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG: B683DEDDD3 | |
| 24/10/2025 | 22/10/2025 | 538 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 538 del 22/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESA, ALLA “MORGAN’S SRL” DI VALGUARNERA, PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CLASSIFICATI INGOMBRANTI ED ALTRI – (LUGLIO 2025). - CIG: B5F0134EF9E | |
| 24/10/2025 | 22/10/2025 | 539 | Determine dei Responsabili | AREA TECNICA | DETERMINA N. 539 del 22/10/2025: LIQUIDAZIONE SPESA, ALLA “MORGAN’S SRL” DI VALGUARNERA, PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CLASSIFICATI INGOMBRANTI ED ALTRI – (SETTEMBRE 2025). - CIG: B5F0134EF9E | |
| 24/10/2025 | 23/10/2025 | 545 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 545 del 23/10/2025: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI NEW LIGHTS EVENTS PER L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE ESTATE 2025 COD. CIG. B7C458C038 | |
| 24/10/2025 | 23/10/2025 | 546 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 546 del 23/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA I.S.E.A. SRL, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI II° GRADO DI TROINA, A.S. 2025/2026. MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. CIG:B8343B59A7 | |
| 24/10/2025 | 23/10/2025 | 547 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 547 del 23/10/2025: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO ALL’AVV. FEDERICO CAIRONE, PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE INERENTE ALLA TRANSAZIONE ED ALLA RISCOSSIONE DEL SOVRACANONE “BIM SALSO SIMETO” DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N.104 DEL 16.12.2024. | |
| 24/10/2025 | 23/10/2025 | 548 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 548 del 23/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA I.S.E.A. SRL, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI II° GRADO DI NICOSIA ED ENNA, A.S. 2025/2026. MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. CIG:B8343B59A7 | |
| 24/10/2025 | 23/10/2025 | 549 | Determine dei Responsabili | AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA | DETERMINA N. 549 del 23/10/2025: LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI FRUITORI DEL R.M.I, RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025. |